工作职责:
岗位职责:
1、根据审计项目状况,制定审计方案,主导或参与现场审计,及时完成和提交审计报告,针对审计发现的问题提出专业整改建议;
2、按年度计划和部门安排,负责组成审计小组,制定具体的审计方案,明确具体的审计要求,督促指导审计小组成员的工作,主要负责项目中财务、营销等模块审计;
3、负责与被审计单位沟通和反馈审计发现问题,督促审计结论和审计意见的落实,适时开展后续审计,以促进被审计单位内部经营管理的持续改善;
4、开展内控审计和风险评估,对公司制度、流程的设计和执行情况提出整改建议;
5、根据工作计划,开展专项审计工作。
任职资格:
任职要求:
1、统招本科以上学历;
2、具有3年以上审计、财务工作经验。
3、中级会计师或内部审计师以上职称,注册会计师优先;
4、忠诚守信、客观公正、敬业、责任心强;能合理高效处理好企业内外部人际关系;较强的责任感和保密意识,良好耐压能力。
5、审计、会计、财务管理等相关专业大专及以上学历,3年以上财务内部审计相关工作经验,中级职称,有房产财务、审计工作经验优先考虑。